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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 122003
Data de emissão 22/01/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 390,00
Valor Liquidado R$ 390,00
Valor Pago R$ 390,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (CABOS SIL) PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.
CPF do Ordenador ***155013**
Dados do Credor
Nome do Credor A. C. CONSTRUCOES PICOS LTDA
CPF/CNPJ ***366050001**
Endereço AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 270, BOMBA, CEP:64601382
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (CABOS SIL) PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
22/01/2021 9 1 390,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
25/01/2021 390,00