SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Janeiro
Empenho 104030
Data de emissão 04/01/2021
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 23,65
Valor Liquidado R$ 23,65
Valor Pago R$ 23,65
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA REF. 11 2020 CONF UNIDADE CONSUMIDORA 0783136-6 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
CPF do Ordenador ***208453**
Dados do Credor
Nome do Credor ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV. MARANHAO, 759, CENTRO SUL, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA REF. 11 2020 CONF UNIDADE CONSUMIDORA 0783136-6 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/02/2021 9 1 23,65
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
03/02/2021 23,65