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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1230050
Data de emissão 30/12/2021
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
Ação ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF
Valor Empenhado R$ 2.345,20
Valor Liquidado R$ 2.345,20
Valor Pago R$ 2.345,20
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CONF UNIDADE CONSUMIDORA 0783136-6 0661267-9 0783135-8 0783135-8
CPF do Ordenador ***208453**
Dados do Credor
Nome do Credor ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV. MARANHAO, 759, CENTRO SUL, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CONF UNIDADE CONSUMIDORA 0783136-6 0661267-9 0783135-8 0783135-8
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/12/2021 9 1 2.345,20
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/12/2021 2.345,20