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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 730006
Data de emissão 30/07/2021
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Valor Empenhado R$ 1.998,00
Valor Liquidado R$ 1.998,00
Valor Pago R$ 1.998,00
Subelemento de Despesa
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA BANHO COMO TOALHAS, KIT BANHO, BANHEIRAS, FRALDAS, ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
CPF do Ordenador ***941583**
Dados do Credor
Nome do Credor MOCERLANIA VIEIRA FEITOSA RODRIGUES
CPF/CNPJ ***815740001**
Endereço TV URBANO EULALIO, 59, CENTRO, CEP:64600090
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA BANHO COMO TOALHAS, KIT BANHO, BANHEIRAS, FRALDAS, ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/07/2021 9 1 1.998,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/07/2021 1.998,00